問題已解決

之前的會計(jì)印花稅每個月都計(jì)提,我6月開始接著做帳直接就繳納了,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦。我之前做其他帳的時候印花稅出沒有計(jì)提也沒出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

84785000| 提問時間:2022 07/18 20:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時候?qū)懛咒浘秃昧?借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 請問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000
2022 07/18 20:27
我選錯科目了,但是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目,我再設(shè)置一個印花稅二級別科目就好
bamboo老師
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目 可以增加二級科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值稅 繳納時我用的是借方應(yīng)交增值稅未交增值稅,原來的會計(jì)用的是已交稅金,是不是都可以?
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了 請問是當(dāng)月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的,7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的 原會計(jì)的不對
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會計(jì)月末做的,我沒有做過這筆分錄,我只是每月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的 前面會計(jì)是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng) 沒必要的 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了,謝謝老師!
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~