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老師?我應收應付要調(diào)成應收應付,怎么弄呢
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速問速答你好
這個是重分類的,
它調(diào)表不調(diào)賬,比如,六大往來,應收賬款和預收賬款,要把借方的放一起,至應收賬款,貸方的放一起至預收賬款
那為什么要做科目重分類:
會計報表的重分類。調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產(chǎn)類科目中去。
比如,應收賬款某一明細科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應將它重分類到預收賬款當中。同理,應付賬款某一明細科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應將它重分類到預付賬款當中。
2022 07/18 21:49
84784966
2022 07/18 22:02
老師?這個我知道,我怎么樣可以在系統(tǒng)生成的表格里面直接弄呢
王超老師
2022 07/18 22:05
這個在科目余額表里面,找到負數(shù)部分,然后調(diào)整到對應科目的
84784966
2022 07/18 22:08
可不可以,借:預收 貸:應收
王超老師
2022 07/18 22:13
可以的,這個也是一種方法的
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