問題已解決
管理費用進項專票,跨年紅沖,會計分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1、紅字沖回前期開具的發(fā)票:
借:銀行存款/應收賬款 (紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入?(紅字)
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字)
2、重新開具發(fā)票:
借:銀行存款/應收賬款 (藍字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入?(藍字)
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (藍字)
2022 07/21 13:44
84785016
2022 07/21 13:47
管理費用進項專票。不是我們開出去的發(fā)票。是收到的進項票。
小鎖老師
2022 07/21 13:50
那就做一筆? 借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2022 07/21 13:52
以前年度損益調(diào)整,需不需要沖未分配利潤?
小鎖老師
2022 07/21 13:52
需要,那個是最后做的,其他沒了
84785016
2022 07/21 13:55
最后做的?是當月做還是年末做?還有能不能直接,借 應付賬款 貸 未分配利潤 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2022 07/21 13:56
就是當月最后一筆做的,不能直接,因為你這個跨年了
閱讀 544