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管理費用進項專票,跨年紅沖,會計分錄怎么做?

84785016| 提問時間:2022 07/21 13:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字) 2、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (藍字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?(藍字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (藍字)
2022 07/21 13:44
84785016
2022 07/21 13:47
管理費用進項專票。不是我們開出去的發(fā)票。是收到的進項票。
小鎖老師
2022 07/21 13:50
那就做一筆? 借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2022 07/21 13:52
以前年度損益調(diào)整,需不需要沖未分配利潤?
小鎖老師
2022 07/21 13:52
需要,那個是最后做的,其他沒了
84785016
2022 07/21 13:55
最后做的?是當月做還是年末做?還有能不能直接,借 應付賬款 貸 未分配利潤 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2022 07/21 13:56
就是當月最后一筆做的,不能直接,因為你這個跨年了
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