問(wèn)題已解決

老師這個(gè)是五月份發(fā)票我們沒(méi)付款是上級(jí)單位財(cái)政直接撥付的怎么下賬了?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/28 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這些是自己使用的還是用在哪里的?
2022 07/28 13:01
84785046
2022 07/28 13:03
我們是二級(jí)單位,上級(jí)單位為我們付的款,用于辦公用品及監(jiān)控維修
郭老師
2022 07/28 13:03
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸財(cái)政補(bǔ)助收入
84785046
2022 07/28 13:07
我們這是事業(yè)單位
84785046
2022 07/28 13:09
這是國(guó)庫(kù)支付憑證
郭老師
2022 07/28 13:14
借單位管理費(fèi)用 貸財(cái)政撥款收入
84785046
2022 07/28 13:14
我們用的是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
郭老師
2022 07/28 13:15
記得可以這么做的。
84785046
2022 07/28 13:28
以前的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么沖賬?
84785046
2022 07/28 13:30
借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入
郭老師
2022 07/28 13:33
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)做的這個(gè)嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸,財(cái)政撥款收入。
84785046
2022 07/28 13:41
是的就是這樣做的分錄
郭老師
2022 07/28 13:42
對(duì)的,可以這么做的。
84785046
2022 07/28 13:43
應(yīng)付賬款也是這樣做嗎?
郭老師
2022 07/28 13:45
你好,可以的,可以這么做的。
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