問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票不對,紅沖,購買方和銷售方怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你好,如果這個是專票的購買方,借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
開了紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票
然后再重新開藍(lán)字發(fā)票的企業(yè)庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
2022 07/29 16:42
郭老師
2022 07/29 16:42
發(fā)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。
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