問題已解決

這資料一原來是怎么做的分錄啊 按資料一原來已做錯(cuò)分錄是借銀存450貸主營業(yè)務(wù)收入450,然后借所得稅費(fèi)用112.5貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交所得稅112.5? 答案為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)而不是用應(yīng)交稅費(fèi)

84784955| 提問時(shí)間:2022 08/05 13:28
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),題目確實(shí)收入450.但其中72應(yīng)確實(shí)合同負(fù)債,因此需要沖會(huì)主營業(yè)務(wù)收入收入72,增加合同負(fù)債72.同時(shí)產(chǎn)品合同負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)為0.因此需要確實(shí)遞延所得稅資產(chǎn)72*0.25=18
2022 08/05 15:01
小默老師
2022 08/05 15:02
由于不影響應(yīng)納稅所得額,所以不用調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
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