問題已解決

老師計(jì)提增值稅的分錄怎么寫

84784978| 提問時(shí)間:2022 08/05 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好; 計(jì)提增值稅 是在你取得收入的時(shí)候 貸方計(jì)提的; 比如:借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 貸主營業(yè)務(wù)收入;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ??
2022 08/05 14:11
84784978
2022 08/05 14:14
是這個(gè)月應(yīng)該交的增值稅但還未交
meizi老師
2022 08/05 14:21
?你好 ;? ?應(yīng)交未交的;? 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 ??
84784978
2022 08/05 14:22
一般納稅人
meizi老師
2022 08/05 14:33
你好;? 那你??借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 貸主營業(yè)務(wù)收入;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;? 然后月末結(jié)轉(zhuǎn) :? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ;? ??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~