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老師,7月份對公付款交了電費,8月份才開票,怎么做分錄呀,發(fā)票開具回來又怎么做分錄呢
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速問速答同學,這個水電費是七月份的,但是八月份才開票對吧。
2022 08/05 21:18
84784977
2022 08/05 21:28
是的,7月已付款對公付的,怎么做分錄呀,發(fā)票開具回來又怎么做分錄呢
星河老師
2022 08/05 21:35
就是這樣子,我們可以先在七月份預估這個水電費,借管理費用,水電費暫估貸銀行存款。
星河老師
2022 08/05 21:35
回來的時候做一筆相反的會計分錄,紅字沖銷掉。
星河老師
2022 08/05 21:35
然后根據(jù)發(fā)票上的金額跟稅額入賬。
84784977
2022 08/05 21:37
如果是2021年銀行支付的,現(xiàn)在可以沖紅銷掉,重做一筆分錄嗎
星河老師
2022 08/05 21:43
你上面不是說七月和八月嗎?怎么又變成2021年了,這個涉及到以前年度損益調(diào)整,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84784977
2022 08/05 21:43
是去年的,小規(guī)模納稅人
星河老師
2022 08/05 22:05
好的,同學這種情況的話,是要調(diào)整利潤分配未分配利潤,把上面的管理費用替換成利潤分配未分配利潤就行了。
84784977
2022 08/05 22:37
請問怎么做呢
星河老師
2022 08/05 22:39
同學
這個時候支付的時候
借利潤分配,未分配利潤
貸銀行存款。
84784977
2022 08/05 22:44
比如去年對公付款了咨詢費2.8萬,如上圖做的分錄,到現(xiàn)在7月份才確認開一張1.2萬發(fā)票,余下的1.6萬在8月份會返回到我們對公賬戶內(nèi),現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢,老師
星河老師
2022 08/05 23:07
這個要沖減利潤分配,未分配利潤就是這么做的,
借應收賬款2.8萬,貸利潤分配未分配利潤2.8萬。借管理費用咨詢費1.2萬,借銀行存款1.6萬,貸應收賬款2.8萬。
84784977
2022 08/05 23:08
直接這樣做呀
星河老師
2022 08/05 23:09
同學,按照我這么做的分錄可以的。
星河老師
2022 08/05 23:10
但是你這個行為有點明顯不符合常理,你這個沒有收到發(fā)票,在匯算清繳之前就要發(fā)現(xiàn)。
84784977
2022 08/06 09:49
老師,但是那個1.6w要在8月份中才會打入對公,這個分錄也是這么做嗎
84784977
2022 08/06 09:51
這么做的,
1.借應收賬款2.8萬,貸利潤分配未分配利潤2.8萬。2.借管理費用咨詢費1.2萬,貸應收帳款1.2w 3.借銀行存款1.6萬,貸應收賬款1.6萬。
星河老師
2022 08/06 10:48
同學,
OK的,你這個分錄沒有問題,拆解出來。
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