問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下我購(gòu)進(jìn)了一批產(chǎn)品,沒(méi)有付款,產(chǎn)品已入庫(kù)隨貨同行單都有,就是沒(méi)給開發(fā)票,這我應(yīng)該怎么做分錄呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/07 10:41
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后續(xù)發(fā)票來(lái)的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 增值稅 貸:銀行存款
2022 08/07 10:47
84785017
2022 08/07 10:48
這個(gè)應(yīng)付賬款是暫估入庫(kù)嗎
王超老師
2022 08/07 10:48
是的,但是你不是有那些單子嗎
84785017
2022 08/07 10:50
有隨貨同行單跟入庫(kù)單,就是沒(méi)有發(fā)票
84785017
2022 08/07 10:52
那我這個(gè)就直接借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款廠家,開發(fā)票就做借應(yīng)付賬款廠家貸銀行存款嗎
王超老師
2022 08/07 10:53
那么你這個(gè)可以暫估入賬的
84785017
2022 08/07 10:56
老師你們給我寫一下已付款,貨已到,發(fā)票未到!未付款,貨已到,發(fā)票未到的分錄各怎么做嗎
王超老師
2022 08/07 10:57
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估 后續(xù)發(fā)票來(lái)的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 增值稅 貸:銀行存款
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