問題已解決

老師,7月份有一張進項票我認證了,但是對方說開錯了。在8月份要紅沖。我這8月份該怎么操作呢,進項轉(zhuǎn)出嗎

84785005| 提問時間:2022 08/15 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,你們看紅字信息表,然后進項轉(zhuǎn)出,對方給你開負數(shù)發(fā)票。
2022 08/15 09:40
84785005
2022 08/15 09:43
紅字信息表在哪找
郭老師
2022 08/15 09:44
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84785005
2022 08/15 09:47
老師,我已經(jīng)認證的發(fā)票需要還給對方嗎,還有對方開的紅字發(fā)票需要給我們嗎
郭老師
2022 08/15 09:51
已經(jīng)認證的發(fā)票不需要給銷售方,銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要給你們單位一份。
84785005
2022 08/15 10:36
老師。上面的八,九是隨便打印還是不打印的意思嗎
郭老師
2022 08/15 10:37
沒審核通過之后,你選擇打印,然后選擇不打印,在紅字信息表查詢里面找到這個信息表,上傳之后再打印出來就可以。
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