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問下如果這月沒有開票不需要交稅,收到進項發(fā)票也是借應交稅費進項稅額嗎
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速問速答你好,你沒有勾選認證的話,可以計入應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
2022 08/15 15:10
84785013
2022 08/15 15:51
如果不小心認證了,但發(fā)現(xiàn)銷項稅沒有這么多怎么辦老師
李霞老師
2022 08/15 15:52
你好,這都是小事兒,你可以形成留抵稅額就行。后期還能繼續(xù)用。
84785013
2022 08/15 15:53
留抵稅額就是已經(jīng)在勾選平臺上已經(jīng)勾選認證了是嗎?
李霞老師
2022 08/15 15:55
你好,對你已經(jīng)勾選認證完成了,就是沒用完的那部分。
84785013
2022 08/15 15:59
嗯,那老師我每次到月末是不是先計算下銷項稅額看這這個月交多少稅,需要多少進項稅額抵扣,然后把需要的進項記入借應交稅費應交增值稅進項稅額,
李霞老師
2022 08/15 16:00
你好,你勾選的那部分計入應交稅費、應交增值稅進項稅額里面。你可以提前先算一下,根據(jù)銷項稅額核算一下,然后確定進項稅額,然后再勾選。
84785013
2022 08/15 16:03
嗯確定好的進項稅額,把采購進項發(fā)票直接做賬借應交稅費應交增值稅進項稅額是嗎?
李霞老師
2022 08/15 16:04
你好,對確定好的,然后你勾選認證完了以后計入應交稅費,應交增值稅進項稅額。
84785013
2022 08/15 16:09
老師,留底稅額就是我多勾選的比銷項稅額多的那部分對吧?那我怎么做賬
李霞老師
2022 08/15 16:11
那部分你可以選擇不專門體現(xiàn)出來的,如果說你想體現(xiàn)的話,我給你發(fā)個憑證。
借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,借應交稅費、
應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
84785013
2022 08/15 16:14
可是我在勾選認證平臺上已經(jīng)勾選了,到時增值稅申報表上沒有顯示嗎?
李霞老師
2022 08/15 16:17
你好,你自己,你自己要去增值稅申報表2要去填寫。
84785013
2022 08/15 16:23
我的意思你不是說留抵稅額可以不做賬不體現(xiàn)嗎,那這部分留抵稅額我要在申報表上體現(xiàn)嗎
李霞老師
2022 08/15 16:24
您好,您的申報表主表上它會自己體現(xiàn)的,不需要你自己去填寫。
李霞老師
2022 08/15 16:24
留抵稅額的話,我是給您說了兩個選擇,第一是不體現(xiàn),第二呢,你體現(xiàn)也也不算錯的,也是可以的。
84785013
2022 08/15 16:25
申報表體現(xiàn)出來,做賬不體現(xiàn)出來沒關系是吧
李霞老師
2022 08/15 16:25
你好,沒關系的,你的申報表上和你的資產(chǎn)負債表應交稅費的余額是一樣的,它會自動的顯示余額的,所以你不做也不會有任何影響的。
84785013
2022 08/16 09:10
老師,如果我有留底稅額我資產(chǎn)負債表上應交稅費是負數(shù)是嗎?
李霞老師
2022 08/16 09:30
你好,對應交稅費就是個負數(shù)的,但是屬于正常。
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