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老師,在實際工作中,社保和工資怎么做分錄
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速問速答同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 08/16 13:27
84785028
2022 08/16 13:29
老師,這個可有先后順序
樸老師
2022 08/16 13:32
上面的就是按照先后順序來的
84785028
2022 08/16 13:34
老師,我也是這么做的,在實際工作中錄入憑證,一般是錄幾張呢
樸老師
2022 08/16 13:44
同學你好
這個是四張
84785028
2022 08/16 13:48
老師,能否合并,好像看別的會計都有合并
樸老師
2022 08/16 13:55
這個看你們自己了
84785028
2022 08/16 14:02
哦,明白了。老師,我的分錄也是按你這個寫的,但有另一個分錄不一樣,你看可對1、計提工資時:
借:管理費用——(工資)
貸:應付職工薪酬——(工資)
2、發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬——(工資)
貸:應交稅費——個人所得稅
其他應付款——社保(個人)
庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、交納社保時:
借:管理費用——社保(公司承擔)
管理費用——公積金(公司)
其他應付款——社保(個人)
其他應付款——公積金(個人)
貸:銀行存款
84785028
2022 08/16 14:03
工資這塊是一樣的,就是社保不一樣
樸老師
2022 08/16 14:10
其他應收或者其他應付款就可以
84785028
2022 08/16 14:16
不是的,老師,我想問這個社保的分錄是不是計提和發(fā)放合并在了一起,沒有通過應付職工薪酬科目過度,這樣可行,哪種更合適
樸老師
2022 08/16 14:18
按照我的來做
都是先計提后發(fā)放的
84785028
2022 08/16 14:25
明白了,謝謝老師
樸老師
2022 08/16 14:32
滿意請給五星好評,謝謝
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