問題已解決
老師 去年的一筆分錄借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯(cuò)誤,正確當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯(cuò)誤怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用附屬。
2022 08/16 16:11
84785001
2022 08/16 16:13
不是需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目么 ?直接紅沖的話,就沒有通過這個(gè)科目
郭老師
2022 08/16 16:14
你好,對(duì)的是的,不修改匯算清交的情況下就這么做,如果你修改的話,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤,分配未分配利潤。
84785001
2022 08/16 16:17
老師 可以不修改,直接紅沖去年的分錄,然后重做分錄么
郭老師
2022 08/16 16:25
你好可以的可以這么做的
84785001
2022 08/16 16:31
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/16 16:33
不用客氣,工作愉快。
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