問(wèn)題已解決
7月計(jì)提出口退稅額29萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng)稅額37萬(wàn)。 8月5日收到出口退稅29萬(wàn),8月11日申報(bào)增量留底退稅37萬(wàn),8月12日收到退稅8萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn): 1、8月份如何做這兩次收到款項(xiàng)的分錄 2、申報(bào)的增量留底退稅款37萬(wàn)實(shí)際只收到8萬(wàn)元,剩余29萬(wàn)元是否還在進(jìn)項(xiàng)稅額中?為什么?
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實(shí)際收到出口退稅款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022 08/16 19:13
李達(dá)老師
2022 08/16 19:13
對(duì)的,因?yàn)闆](méi)轉(zhuǎn)出,所以還在這個(gè)賬戶里面
84784957
2022 08/17 17:51
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)(貨物全都是外銷),本可以免抵退稅的,但現(xiàn)在企業(yè)選擇以后都只出口貨物,不申請(qǐng)退稅了。那賬務(wù)要怎樣處理?是不是將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本就行?是不是都不用登退稅系統(tǒng)操作了?
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