問題已解決

假如一月收到貨票未到暫估時: 借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 100 賣出月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品 100 4月份收到票,實際成本95,為什么沖銷的分錄是 借:庫存商品 - 95 主營業(yè)務(wù)成本-5 貸:應(yīng)付賬款 -100

84784994| 提問時間:2022 08/17 22:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
就這一個分錄嗎 這個不對 庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額了
2022 08/17 22:20
84784994
2022 08/17 22:21
票到有按票面金額入賬,借:庫存商品95.貸應(yīng)付賬款95.就是這個沖銷的分錄有點(diǎn)不明白
84784994
2022 08/17 22:24
不應(yīng)該是先沖銷之前暫估入賬的分錄和沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,再按照發(fā)票上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2022 08/17 22:28
那實際就沖了借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 沖了成本 和暫估
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~