問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開了增值稅專用發(fā)票3%稅率 8月份客戶改變了匯款金額,7月份的發(fā)票要紅沖,這份增值稅專用發(fā)票客戶沒有認(rèn)證勾選。8月份賬務(wù)處理我該怎么操作?是把紅沖的專票和客戶退回的專票放在一起做成憑證嗎?7月份的銷售方專票我已經(jīng)確認(rèn)收入入賬冊了。
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速問速答你好同學(xué),開紅字發(fā)票。把紅沖的專票和客戶退回的專票放在一起做成憑證,7月的專票不要去管了
2022 08/18 00:18
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