問(wèn)題已解決

老師,老板拿來(lái)了去年6月份的成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬也沒(méi)有付款,今年8月份還可以用嗎?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/19 22:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,按照差錯(cuò)入賬,就按照以前年度損益調(diào)整處理。當(dāng)你這種情況會(huì)算已經(jīng)結(jié)束了,你要去大廳更改你的會(huì)上表。
2022 08/19 22:39
84784955
2022 08/19 23:17
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整呀
84784955
2022 08/19 23:18
去年也沒(méi)有計(jì)提這部分的成本
陳詩(shī)晗老師
2022 08/19 23:26
那如果說(shuō)是小企業(yè)準(zhǔn)則的話,你可以直接作為當(dāng)期的成本費(fèi)用,如果說(shuō)金額大,你就用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)來(lái)處理。
84784955
2022 08/20 06:39
怎么賬務(wù)處理?
84784955
2022 08/20 06:39
有18萬(wàn)的成本發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2022 08/20 12:18
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款等等18萬(wàn)。
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