問題已解決

老師好,就是庫存商品期初余額沒有記賬,現(xiàn)在需要怎么記賬呢

84784999| 提問時間:2022 08/23 18:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
補 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
2022 08/23 18:09
84784999
2022 08/23 18:42
老師,如果這樣的的,那本月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對呢
84784999
2022 08/23 18:43
需要怎么結轉呢
郭老師
2022 08/23 18:48
可以忽略這個差異的
84784999
2022 08/23 18:57
老師,什么意思呢
郭老師
2022 08/23 18:58
勾稽關系不一致,可以忽略這個差異的不用結轉了,其他的都不用做。
84784999
2022 08/23 19:07
這筆未分配利潤不用結轉嗎
84784999
2022 08/23 19:09
那老師,其他的的不用做,是指什么呢
郭老師
2022 08/23 19:09
未分配利潤已經(jīng)是結轉之后的科目了,不用再做了。
郭老師
2022 08/23 19:09
你不是問怎么結轉嗎?我的意思是不用結轉啦,其他的都不要做。
84784999
2022 08/23 19:14
那就是只需要結轉本月的費用就可以了嘛,但是結轉出來的資產(chǎn)負債表未分配利潤跟利潤表的利潤還是對不上呢
84784999
2022 08/23 19:15
補 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這筆分錄還是要補記的是嗎
郭老師
2022 08/23 19:15
你好,可以忽略的,這個勾稽關系不一致可以 如果你要想一致 借庫存商品貸營業(yè)外收入
84784999
2022 08/23 19:18
那老師,如果保持一致的話,還有什么會計分錄呢
郭老師
2022 08/23 19:19
借庫存商品貸管理費用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~