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長江公司20X9年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (9)15日,從維達(dá)公司購入A材料5000千克,單價(jià)50元;購入B材料4000千克,單價(jià)20元。增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)1800元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付,運(yùn)費(fèi)按重量分配。 (10)15日,采購員王永民報(bào)銷差旅費(fèi)1600元,結(jié)清以前的借款。 (11)16日,用銀行存款預(yù)付下一年保險(xiǎn)費(fèi)60000元。 (12)16日分擔(dān)本月保險(xiǎn)費(fèi)5000元。 (13)16日銷售甲產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,銷售乙產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)收到存入銀行。 (14)17日行政管理部門購買辦公用品700元,以現(xiàn)金支付。 (15)17日收到投資人向企業(yè)投入人民幣300 000元,存入銀行。 (16)20日向富通公司銷售甲產(chǎn)品100臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,銷售乙產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。 (17)21日,從銀行借入半年期借款 90 000元,款項(xiàng)存入銀行。 (19)25日收到富通公司20日所欠貨款存入銀行 (20)26日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊15000元其中車間固定資產(chǎn)折舊10000行政5000元

84784959| 提問時(shí)間:2022 08/23 19:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022 08/23 19:19
84784959
2022 08/23 19:26
對對對是會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 08/23 19:32
(9)15日,從維達(dá)公司購入A材料5000千克,單價(jià)50元;購入B材料4000千克,單價(jià)20元。增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)1800元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付,運(yùn)費(fèi)按重量分配。 A運(yùn)費(fèi)1800*5000/(5000+4000)=1000 B運(yùn)費(fèi)1800*4000/(5000+4000)=800 借:原材料-A? 5000*50+1000=251000 借:原材料-B? ?4000*20+800=80800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? (5000*50+4000*20)*0.13=42900 貸:應(yīng)付賬款? 251000+80800+42900=374700 (10)15日,采購員王永民報(bào)銷差旅費(fèi)1600元,結(jié)清以前的借款。 借:管理費(fèi)用 1600 貸:其他應(yīng)收款 1600 (11)16日,用銀行存款預(yù)付下一年保險(xiǎn)費(fèi)60000元。 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 (12)16日分擔(dān)本月保險(xiǎn)費(fèi)5000元。 借:管理費(fèi)用 5000 貸:預(yù)付賬款 5000 (13)16日銷售甲產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,銷售乙產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)收到存入銀行。 借:銀行存款 200000+180000+49400=429400 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲? 200*1000=200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-乙? 300*600=180000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(200000+180000)*0.13=49400 (14)17日行政管理部門購買辦公用品700元,以現(xiàn)金支付。 借:管理費(fèi)用 700 貸:庫存現(xiàn)金 700 (15)17日收到投資人向企業(yè)投入人民幣300 000元,存入銀行。 借:銀行存款 300000 貸:實(shí)收資本 300000 (16)20日向富通公司銷售甲產(chǎn)品100臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,銷售乙產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 100000+120000+28600=248600 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲? 100*1000=100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-乙? 200*600=120000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (100000+120000)*0.13=28600 (17)21日,從銀行借入半年期借款 90 000元,款項(xiàng)存入銀行。 借:銀行存款90000 貸:短期借款 900000 (19)25日收到富通公司20日所欠貨款存入銀行 借:銀行存款 248600 貸:應(yīng)收賬款 248600 (20)26日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊15000元其中車間固定資產(chǎn)折舊10000行政5000元 借:管理費(fèi)用 5000 借:制造費(fèi)用 10000 貸:累計(jì)折舊 15000
84784959
2022 08/23 19:38
謝謝老師
bamboo老師
2022 08/23 19:39
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784959
2022 08/23 19:44
(26)30日,計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4800元,教育費(fèi)附加1200元。 (27)30日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本(按本月實(shí)際生產(chǎn)成本確定為銷售產(chǎn)品的單價(jià))。 (28)30日,將各收入賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。 (29)30日,將各費(fèi)用賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。 (30)30日,按利潤總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶。 (31)30日,按實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積金。 (32)30日,按實(shí)現(xiàn)凈利潤的40%計(jì)提應(yīng)向投資者分配的利潤。
84784959
2022 08/23 19:45
老師 接上面還有這幾個(gè)題目請您幫忙解答一下
bamboo老師
2022 08/23 19:46
您前面題不全 不好寫后面的分錄
84784959
2022 08/23 19:50
長江公司20x9年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (25)30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本賬戶中甲產(chǎn)品月初無余額;乙產(chǎn)品月初余額65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造費(fèi)用12000元)。本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為800臺(tái),乙產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為1000 臺(tái)。
bamboo老師
2022 08/23 19:51
您這個(gè)題是從頭到尾的分錄都要才可以的 這個(gè)分錄也太多了
84784959
2022 08/23 19:51
我也發(fā)現(xiàn)了
84784959
2022 08/23 19:52
哎我在看看吧 謝謝老師
bamboo老師
2022 08/23 19:54
您這個(gè)題目 要根據(jù)前面所有的分錄來寫的? 不然數(shù)據(jù)不對的??
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