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一般納稅人的進(jìn)項票可以這樣做嗎,借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅貸:應(yīng)付賬款(就是沒有做到那個應(yīng)交稅費(fèi)的待低扣的進(jìn)項稅額)所以可以不做待低扣嗎

84785034| 提問時間:2022 08/24 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你已經(jīng)認(rèn)證了,就得做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2022 08/24 12:27
郭老師
2022 08/24 12:27
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,這個是輔導(dǎo)期,納稅人認(rèn)證了,稅務(wù)局不允許抵扣,需要稅務(wù)局那邊比對通過才做的。
84785034
2022 08/24 12:34
認(rèn)證過了,就是一直到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項票,這樣就做不那個待抵扣分錄了呀
郭老師
2022 08/24 12:37
哦,對的是的,不用做其他的。
84785034
2022 08/24 12:49
為什么是這樣做呢??不太理解,
郭老師
2022 08/24 12:50
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣這個是輔導(dǎo)期,納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了,稅務(wù)局不允許申報抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以抵扣的
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