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應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理

84784978| 提问时间:2022 08/30 08:58
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022 08/30 08:59
84784978
2022 08/30 09:02
我這邊不抵扣
84784978
2022 08/30 09:03
也是同樣的做法嗎
樸老師
2022 08/30 09:06
同學你好 對的 這個也是轉(zhuǎn)到未交增值稅 因為要交增值稅了
84784978
2022 08/30 09:09
老師 例如 我現(xiàn)在是借方;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20。貸方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20 麻煩您幫出結(jié)轉(zhuǎn)分錄 謝謝
樸老師
2022 08/30 09:15
同學你好 你這個分錄不對吧 進項稅額轉(zhuǎn)出了不是沒有了嗎
84784978
2022 08/30 09:30
我們是免稅業(yè)務。不抵扣 我做了一筆業(yè)務 生成憑證 是 借管理費用50 應交稅費-應交增值稅-進項稅額20。貸方 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20 銀行存款50
84784978
2022 08/30 09:30
現(xiàn)在就是不太明白這個稅要不要處理
樸老師
2022 08/30 09:38
進項轉(zhuǎn)出你得單獨做個分錄 借管理費用 借進項 貸銀行存款 然后 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
84784978
2022 08/30 09:48
為什么要做兩個借 管理費用
樸老師
2022 08/30 09:54
同學你好 進項轉(zhuǎn)出到成本費用科目哦
84784978
2022 08/30 09:58
嗯嗯 這樣處理就完了嗎 后面沒分錄了吧
樸老師
2022 08/30 10:07
同學你好 對的 就是這樣做分錄
84784978
2022 08/30 10:12
好的謝謝
樸老師
2022 08/30 10:19
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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