问题已解决
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理



同學你好
轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022 08/30 08:59

84784978 

2022 08/30 09:02
我這邊不抵扣

84784978 

2022 08/30 09:03
也是同樣的做法嗎

樸老師 

2022 08/30 09:06
同學你好
對的
這個也是轉(zhuǎn)到未交增值稅
因為要交增值稅了

84784978 

2022 08/30 09:09
老師 例如 我現(xiàn)在是借方;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20。貸方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20 麻煩您幫出結(jié)轉(zhuǎn)分錄 謝謝

樸老師 

2022 08/30 09:15
同學你好
你這個分錄不對吧
進項稅額轉(zhuǎn)出了不是沒有了嗎

84784978 

2022 08/30 09:30
我們是免稅業(yè)務。不抵扣 我做了一筆業(yè)務 生成憑證 是 借管理費用50 應交稅費-應交增值稅-進項稅額20。貸方 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20 銀行存款50

84784978 

2022 08/30 09:30
現(xiàn)在就是不太明白這個稅要不要處理

樸老師 

2022 08/30 09:38
進項轉(zhuǎn)出你得單獨做個分錄
借管理費用
借進項
貸銀行存款
然后
借管理費用
貸進項轉(zhuǎn)出

84784978 

2022 08/30 09:48
為什么要做兩個借 管理費用

樸老師 

2022 08/30 09:54
同學你好
進項轉(zhuǎn)出到成本費用科目哦

84784978 

2022 08/30 09:58
嗯嗯 這樣處理就完了嗎 后面沒分錄了吧

樸老師 

2022 08/30 10:07
同學你好
對的
就是這樣做分錄

84784978 

2022 08/30 10:12
好的謝謝

樸老師 

2022 08/30 10:19
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
