問題已解決

老師,上月代賬公司派了一個(gè)會計(jì)每天在我們公司上班她報(bào)稅,我做內(nèi)賬。把她當(dāng)員工發(fā)了工資并報(bào)了個(gè)稅。8.1號代賬公司給我們開了一張專票(代理記賬服務(wù)費(fèi)),這張專票我該怎么處理?我們是一般建設(shè)工程公司。

84784966| 提問時(shí)間:2022 08/30 09:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個(gè)服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2022 08/30 09:39
84784966
2022 08/30 09:41
老師,我可以正常抵扣吧。和工資不沖突吧。
家權(quán)老師
2022 08/30 09:41
是的,可以正常抵扣吧。和工資不沖突
84784966
2022 08/30 10:12
老師,領(lǐng)導(dǎo)就讓那個(gè)會計(jì)走了,沒任何交接,領(lǐng)導(dǎo)也沒有安排我啥。我之前做的內(nèi)賬,現(xiàn)在是另外再做一套外賬接著報(bào)稅嗎?
家權(quán)老師
2022 08/30 10:17
這個(gè)是爛賬,不要接。除非領(lǐng)導(dǎo)承諾,以前做的錯(cuò)誤概不負(fù)責(zé)
84784966
2022 08/30 10:32
老師,那我還做內(nèi)賬,但購票人和辦稅人是我。那這個(gè)月沒有收入。報(bào)稅怎么辦?
家權(quán)老師
2022 08/30 10:34
沒有收入就0申報(bào)就是了
84784966
2022 08/30 10:45
老師,那這個(gè)發(fā)票分錄 ,借管理費(fèi)用 貸:職工薪酬的話實(shí)際工資發(fā)的多,發(fā)票上開金額少。按哪個(gè)金額做賬?
家權(quán)老師
2022 08/30 10:48
你做內(nèi)賬是按實(shí)發(fā)的金額入賬
84784966
2022 08/30 11:55
謝謝的耐心解答
家權(quán)老師
2022 08/30 14:31
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