問題已解決

老師,跨年的固定資產(chǎn)殘值成負(fù)數(shù)了,多提了折舊賬務(wù)處理怎么做

84785000| 提問時(shí)間:2022 08/30 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不修改匯算清繳的情況下,借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 08/30 09:43
84785000
2022 08/30 12:49
老師,借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣匯算清繳要調(diào)整嗎
郭老師
2022 08/30 12:51
需要的 需要調(diào)增的。
84785000
2022 08/30 13:28
知道了那就管理費(fèi)去吧謝謝
郭老師
2022 08/30 13:29
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~