問(wèn)題已解決

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84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/05 16:33
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晨曦老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款
2022 09/05 16:34
84785029
2022 09/05 21:44
先付款,再收到發(fā)票,等收到發(fā)票時(shí),為什么要記? 借? 管理費(fèi)用?買的是商品,也記 借管理費(fèi)用么?
晨曦老師
2022 09/06 06:58
商品的話計(jì)入庫(kù)存商品
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