問(wèn)題已解決

我們公司購(gòu)買的機(jī)器,前幾個(gè)月計(jì)提的有折舊,借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,現(xiàn)在老板不讓提折舊了,之前提的也都要沖掉,現(xiàn)在怎么做憑證,我直接借記累計(jì)折舊,貸計(jì)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。做這一筆分錄就可以吧 如果借 制造費(fèi)用 借方紅字 貸 累計(jì)折舊 貸方紅字 這樣把前面計(jì)提折舊沖銷 這樣就造成當(dāng)月制造費(fèi)用為負(fù)數(shù),月底制造費(fèi)用怎么處理

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/07 11:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不能是負(fù)數(shù)
2022 09/07 11:54
84784952
2022 09/07 12:05
我應(yīng)該怎么充折舊
樸老師
2022 09/07 12:17
負(fù)數(shù)金額沖減折舊
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~