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我們給供應商開具紅字發(fā)票,然后做進項稅額轉出,那么應該在附表2的第20欄填寫嗎?

84784962| 提問時間:2022 09/12 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你開的是紅色信息表吧。
2022 09/12 11:27
84784962
2022 09/12 11:27
是的尼,那個稅額之前已經(jīng)抵扣了
郭老師
2022 09/12 11:29
對的,是的。附表二開具的紅字信息表一覽。
84784962
2022 09/12 11:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/12 11:30
不用客氣,周末愉快。
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