問(wèn)題已解決

月末,銷項(xiàng)稅額,2500,進(jìn)項(xiàng)1500,上期留底500,本期需要繳納500元增長(zhǎng)稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/13 09:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅500但未交增值稅500。
2022 09/13 09:44
84784997
2022 09/13 09:49
在做增長(zhǎng)稅申報(bào)的時(shí)候,未開發(fā)票金額是935000,銷項(xiàng)稅額是121550元,未開具的發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄(一般納稅人)
玲老師
2022 09/13 09:54
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784997
2022 09/13 09:55
下次開始不一定開這個(gè)金額,也這樣做?
玲老師
2022 09/13 09:56
好可以的好,可以的,按實(shí)際金額開票。
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