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各位老師,比如我在21年12月預提費用借:管理費用25萬貸其他應付款-預提25萬,我在匯算清繳前,今年3月收到發(fā)票時,怎么賬務處理?

84784980| 提問時間:2022 09/13 12:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
附在之前分錄的后面就可以
2022 09/13 12:20
84784980
2022 09/13 12:25
不用寫會計分錄?我這個其他應付款是要沖掉的啊
樸老師
2022 09/13 12:30
同學你好 借其他應付款 貸銀行存款
84784980
2022 09/13 12:37
這個費用21年已經(jīng)付過了
樸老師
2022 09/13 12:41
同學你好 你在付款的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 現(xiàn)在都不預提費用的
84784980
2022 09/13 12:46
意思是,我付錢的時候借:其他應付貸:銀行 我12月份直接就借:管理費用貸:其他應付,把這3月份收到的發(fā)票直接附在后面就可以了?
樸老師
2022 09/13 12:50
對的 是這個意思的
84784980
2022 09/13 12:51
謝謝老師
樸老師
2022 09/13 13:03
滿意請給五星好評,謝謝
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