問題已解決
各位老師,比如我在21年12月預提費用借:管理費用25萬貸其他應付款-預提25萬,我在匯算清繳前,今年3月收到發(fā)票時,怎么賬務處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答附在之前分錄的后面就可以
2022 09/13 12:20
84784980
2022 09/13 12:25
不用寫會計分錄?我這個其他應付款是要沖掉的啊
樸老師
2022 09/13 12:30
同學你好
借其他應付款
貸銀行存款
84784980
2022 09/13 12:37
這個費用21年已經(jīng)付過了
樸老師
2022 09/13 12:41
同學你好
你在付款的時候做
借其他應付款
貸銀行存款
現(xiàn)在都不預提費用的
84784980
2022 09/13 12:46
意思是,我付錢的時候借:其他應付貸:銀行
我12月份直接就借:管理費用貸:其他應付,把這3月份收到的發(fā)票直接附在后面就可以了?
樸老師
2022 09/13 12:50
對的
是這個意思的
84784980
2022 09/13 12:51
謝謝老師
樸老師
2022 09/13 13:03
滿意請給五星好評,謝謝
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