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老師,我們購入固定資產(chǎn),一直還沒安裝,走的是在建工程,然后后來,就又賣給別人了,那么我該怎么走賬呢?

84784994| 提問時間:2022 09/15 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個可以使用了嗎?如果可以使用了,你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后在做固定資產(chǎn)清理就可以。
2022 09/15 17:28
84784994
2022 09/15 17:31
那我這樣走可不可以?借:其他業(yè)務(wù)成本 貸;在建工程 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷
郭老師
2022 09/15 17:32
可以的,可以這么做的。
84784994
2022 09/15 17:35
老師,固定資產(chǎn)清理的話,這個好像是偶然發(fā)生的業(yè)務(wù),那么,我們銷售的話,按照你說的走固定資產(chǎn)清理,會計科目該怎么寫呢?
郭老師
2022 09/15 17:35
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784994
2022 09/15 17:38
你說的這個方法和我剛才說的,他們在交稅方面有什么差別嗎?因為我那個涉及的是其他業(yè)務(wù)收入,你這個的話,是營業(yè)外收入。請老師分析一下
郭老師
2022 09/15 17:40
你好,沒有區(qū)別的一樣交稅。
郭老師
2022 09/15 17:41
你繳納增值稅看第二個分錄固定資產(chǎn)的那一個。
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