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老師,一般納稅人施工企業(yè)8月份開出去的勞務發(fā)票是3%簡易征收300萬,收到勞務發(fā)票200萬。請問當月申報納稅時進項稅額不可以抵減當月的銷項稅額嗎?不能抵扣的話是不是先留抵,等下個月開具9%工程款時再抵減進項稅?感謝好評!
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速問速答好,這個200萬是對應的簡易計稅300萬的嗎。
2022 09/16 09:52
郭老師
2022 09/16 09:52
選擇了簡易計稅,你就進項不允許抵扣了,你是根據(jù)收入減去成本,這個余額除以1.03乘以3%,按這個來繳納
84784967
2022 09/16 10:08
我們下個月開9%專票時,也不可以抵減嗎?
郭老師
2022 09/16 10:10
你好,對的是的,不可以的。
郭老師
2022 09/16 10:10
而他是簡易計稅對應的鏡像,沒法的。
84784967
2022 09/16 10:18
老師我發(fā)個圖片你看看這樣可對?
郭老師
2022 09/16 10:18
你簡易計稅是不是沒有差額交稅?。?/div>
84784967
2022 09/16 10:21
老師,你看有的
郭老師
2022 09/16 10:24
實際抵扣金額沒有填寫。
郭老師
2022 09/16 10:24
你預繳的可以抵扣的。
84784967
2022 09/16 10:31
把實際抵扣這一欄填寫上就可以了是吧?不然多繳稅了。感謝老師好評
84784967
2022 09/16 10:33
實際抵扣金額填寫后,在主表的哪一欄能看到?
郭老師
2022 09/16 10:37
你好,你填寫了實際抵扣金額,然后再去主表填寫28藍就可以的。實際抵扣金額填寫第三欄的那個金額就行。
84784967
2022 09/16 10:41
感謝老師,那這個期末留抵對嗎?下個月開工程服務9%的銷售發(fā)票還可以抵減這個期末留抵稅嗎?
郭老師
2022 09/16 10:42
哦,對的是的正確的可以的。
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