問題已解決

專家費7月開的票,8月付的款,個稅應(yīng)該算是8月的,然后8月的個稅,是9月付的,但是我把這個7月開的票,在8月當(dāng)作7月的個稅給扣了,就是提前扣了個稅,這個現(xiàn)在要怎么解決?

84785002| 提問時間:2022 09/16 22:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 去更正申報 選擇所屬期 找下面的綜合所得申報 找左邊報表報送 右邊更正申報
2022 09/16 22:57
84785002
2022 09/16 22:59
是在網(wǎng)上個稅端自己操作就行了嗎?需要到稅局去嗎?
郭老師
2022 09/16 22:59
對的 自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報就可以
84785002
2022 09/16 23:00
這個更正申報是實時的嗎?需要等待幾天這種嗎?
84785002
2022 09/16 23:01
這個不會影響我8月的申報嗎?我想明天申報8月的個稅,我們這里這個月的稅期是到20號
郭老師
2022 09/16 23:05
現(xiàn)在 隨時可以的 不影響
84785002
2022 09/16 23:05
好的,謝謝
84785002
2022 09/16 23:06
那我8月扣了7月的個稅3000(2500是7月的,500是提前扣了8月專家費的個稅),這個3000塊錢要怎么做賬?
84785002
2022 09/16 23:07
那我8月份支付這筆專家費的時候應(yīng)該怎么做賬,管理費4000,個稅500,銀行存款4500,這個500稅費是上個月就繳納了的,這筆要怎么做賬?
郭老師
2022 09/16 23:17
借管理費用3000 貸銀行存款2500 應(yīng)交稅費個稅500 借管理費用4000 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費500 貸銀行存款
84785002
2022 09/16 23:38
不是很懂這個分錄,能解釋一下嗎?謝謝
郭老師
2022 09/16 23:50
借管理費用3000 貸銀行存款2500 應(yīng)交稅費個稅500發(fā)生的勞務(wù)費 扣除個稅之后支付
郭老師
2022 09/16 23:50
具體的哪里還不會
84785002
2022 09/17 00:03
問題是,這個3000我8月已經(jīng)都扣了給稅局了,所以銀行存款是3000
84785002
2022 09/17 00:04
那我8月扣了7月的個稅3000(2500是7月的,500是提前扣了8月專家費的個稅)
郭老師
2022 09/17 00:58
你支付給個人多少的 這個銀行存款是支付給個人的
84785002
2022 09/17 01:02
這個是已經(jīng)在稅局上扣款了的3000,那我8月扣了7月的個稅3000(2500是7月的,500是提前扣了8月專家費的個稅)
郭老師
2022 09/17 01:13
勞務(wù)費多少 個稅多少 7月份的 需要一塊做
84785002
2022 09/17 01:15
8月的有500勞務(wù)費,我放在7月提前扣了
郭老師
2022 09/17 09:10
7月份借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅(7月份 借應(yīng)交稅費個稅(7.8月份 貸銀行存款
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