問題已解決

老師您好月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄寫的對嗎?

84784983| 提問時間:2022 09/20 13:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 09/20 13:02
84784983
2022 09/20 13:13
老師那在設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?
84784983
2022 09/20 13:20
老師我的進(jìn)項稅為什么要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未增值稅呢?我直接用銷項低了進(jìn)項還要寫你那一步嗎?
樸老師
2022 09/20 13:20
未交增值稅就是應(yīng)交未交的
84784983
2022 09/20 13:55
轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?那我剛才說的,本月我有銷項500進(jìn)項300,我直接借銷項貸進(jìn)項這樣低銷規(guī)范嗎?
樸老師
2022 09/20 14:01
同學(xué)你好 這樣不規(guī)范的哦
84784983
2022 09/20 15:03
那就是每次有進(jìn)項的時候我要轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅是這樣的嗎?
樸老師
2022 09/20 15:07
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784983
2022 09/20 15:10
老師我再問一下,設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?
樸老師
2022 09/20 15:17
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?
84784983
2022 09/20 15:57
老師我的意思這個科目應(yīng)該怎么設(shè)置是應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-未交增值稅,這兩個哪個標(biāo)準(zhǔn)。
樸老師
2022 09/20 16:03
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 這個標(biāo)準(zhǔn)
84784983
2022 09/20 16:43
謝謝老師耐心解答
樸老師
2022 09/20 16:45
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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