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公司的進項發(fā)票認(rèn)證,先認(rèn)證抵扣了,但當(dāng)月不入賬,不想成本太高,要等下個月才入賬,這個在怎么做賬?

84785027| 提問時間:2022 09/24 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,單位主營是什么的?如果是服務(wù)類的,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸銀行存款。
2022 09/24 11:04
84785027
2022 09/24 11:11
公司是運輸服務(wù),計入勞務(wù)成本,后面幾個月再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
2022 09/24 11:12
你好,確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785027
2022 09/24 11:13
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,軟件里沒有勞務(wù)成本科目,也增加不上,怎么辦
郭老師
2022 09/24 11:13
那好,那就做到生產(chǎn)成本里面。
84785027
2022 09/24 11:17
可以先做 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 下個月再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎
郭老師
2022 09/24 11:21
可以的,可以這么做的。
84785027
2022 09/24 11:28
我今年有以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出,匯算清繳的時候應(yīng)該怎樣報表,怎樣調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:33
哦,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
84785027
2022 09/24 11:36
不合規(guī)發(fā)票,沒補交所得稅,我是直接做以前年度損益調(diào)整,然后到未分配利潤,這樣匯算清繳怎樣調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:36
納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄填寫賬載金額。
84785027
2022 09/24 11:46
賬載金額是哪個數(shù)?
郭老師
2022 09/24 11:47
你好,填寫你抵扣企業(yè)所得稅,你帳上做的成本費用的那個金額。
84785027
2022 09/24 11:50
我的意思是進項稅額轉(zhuǎn)出,我是做到未分配利潤里了,沒做到成本里,這樣怎么調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:54
你好 這部分就不包含就是了 只填寫 你發(fā)票入賬的金額
84785027
2022 09/24 11:58
回到第一個問題,勞務(wù)成本,你說的那種方法是不是比我說的容易記賬,后期不易混亂
郭老師
2022 09/24 12:05
對的是的,這樣的話,你所有的發(fā)票都做賬了。
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