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老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業(yè)外收入

84785011| 提問時間:2022 09/25 16:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,是可以的, 沒問題
2022 09/25 16:33
84785011
2022 09/25 16:38
老師自籌部分怎么做
84785011
2022 09/25 16:40
收到自籌資金 借銀行存款 貸應付賬款 借庫存商品 貸應付賬款—項目—自籌
易 老師
2022 09/25 16:42
自籌資金使用沒有特別不一樣臺賬登記就可以了,如固定資產投入,同學您好,借:在建工程貸:銀行存款,借:固定資產, 貸:在建工程,借:管理費用,貸:累計折舊
84785011
2022 09/25 16:51
老師自籌部分是做服裝和裝修辦公室
84785011
2022 09/25 16:53
服裝制作 借庫存商品 貸應付賬款 裝修 借管理費用—裝修費 貸應付賬款
84785011
2022 09/25 16:54
老師自籌部分需要表明嗎?項目要求有自籌部分
易 老師
2022 09/25 17:06
說了,不需要單獨賬務的,臺賬登記一下達到補助項目驗收標準即可
84785011
2022 09/25 17:08
老師自籌部分審計要求做出來 這樣做可以嗎? 借管理費用—裝修費 貸專項應付款—項目—自籌 借專項應付款—項目—自籌 貸應付賬款
易 老師
2022 09/25 17:20
你好,不太可以理解的, 自籌一般不放專項應付款的 ,用表格臺賬做一下更簡便些
描述你的問題,直接向老師提問
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