問題已解決

老師,我們是建筑公司,購進成本收到發(fā)票,借工程施工-A項目 貸應付賬款-公司,假如1月銷售發(fā)票100萬如果對應的成本是80萬,但是1月只有成本票20萬,需要暫估60萬,2月銷售發(fā)票30萬對應的是20萬,我再100萬確認收入的時候,就應該結轉80萬的成本,我暫估60 然后2月確認30萬的收入結轉20萬的成本,我想問問暫估的分錄,以及發(fā)票下個月回來了,怎么做?還有就是1月份暫估的項目,下個月成本票回來了,但是又沒開銷售發(fā)票,還需要反沖結轉嗎?

84784966| 提問時間:2022 09/30 18:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先啊,暫估的話,如果說發(fā)票回來了,你就用相反的分錄把賬戶充了,然后根據(jù)發(fā)票重新做賬就行了。
2022 09/30 18:13
84784966
2022 09/30 18:15
如果當月沒開這個項目的銷售發(fā)票,我當月也需要結轉這個回來發(fā)票嗎?
陳詩晗老師
2022 09/30 18:15
沒有開票的話,也就是說你就沒有收入,收入和成本是配比的,那么有收入就有成本,沒有收入你可以不用考慮成本票的問題。
84784966
2022 09/30 18:21
但是上個月成本票是暫估的呀,這個月沒得收入,但有進這個項目的成本票,我反向沖了,怎么辦呢?不結賬嗎?
陳詩晗老師
2022 09/30 18:24
就是你先把上一個月暫估的反沖,然后根據(jù)發(fā)票做成本就行了呀,那么這個樣子體現(xiàn)的是上一個月真實的成本,并不會影響你本月的呀。
84784966
2022 09/30 18:26
那我收到的成本票又好久結轉呀,等以后結轉,也會成本票大于收入呀
84784966
2022 09/30 18:28
老師,我是來一個成本票就反沖一個,還是下個月就把暫估的60萬全反沖呢?
陳詩晗老師
2022 09/30 18:33
你現(xiàn)在結轉就行了呀,你一個沖紅相當于你一個成本負數(shù),一個發(fā)票的成本證書,他根本就不會影響啊。
84784966
2022 09/30 18:40
老師,你幫我看看,當月沒得收入,但是有上月的成本票2萬,我月底需要結轉嗎?還是就是當月反沖上月暫估,是60萬全部反沖,還是只反沖2萬,
陳詩晗老師
2022 09/30 18:44
你這里的意思就是說你暫估60萬,只開了2萬的票進來,相當于只開了一部分進來嘛。
84784966
2022 09/30 18:47
對頭,我就不曉得后續(xù)怎么錄分錄,也不曉得回來的2萬,當月沒得收入還結轉不,因為后期這個項目不開票了,票已經開完了,就沒得收入了
陳詩晗老師
2022 09/30 19:07
嗯,那你這種情況的話,相當于你只開了一小部分,那么你先把之前的賬戶充2萬,然后根據(jù)發(fā)票金額做2萬。
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