問題已解決

老師,8月份收到一張專票,我方已抵扣認(rèn)證,9月份我方開了紅字信息,對方?jīng)_紅了并給我方開來負(fù)數(shù)發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的怎么做賬?申報(bào)時(shí)應(yīng)怎么填寫?

84785028| 提問時(shí)間:2022 09/30 22:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué), 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 申報(bào)表進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫處理
2022 09/30 22:47
84785028
2022 09/30 22:55
沒看明白
陳詩晗老師
2022 09/30 23:03
開紅字,你進(jìn)項(xiàng)就計(jì)入借方負(fù)數(shù)就可以了
84785028
2022 09/30 23:07
那是不是可以這樣理解,當(dāng)時(shí)我收到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做的賬,收到紅字就怎么做,只是做負(fù)數(shù)就可以了?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:08
對的,做負(fù)數(shù)分錄就可以啦
84785028
2022 09/30 23:11
那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),稅費(fèi)那部分怎么做?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:16
正常結(jié)轉(zhuǎn),負(fù)數(shù)就是減少進(jìn)項(xiàng)后的金額結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2022 09/30 23:16
好的,明白了
陳詩晗老師
2022 10/01 08:10
嗯嗯,祝你工作愉快
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