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老師,公司去物業(yè)公司充值電卡電費(fèi),要先充值才可以用電 我做分錄:預(yù)付賬款-物業(yè)公司名稱 貸:庫存現(xiàn)金 之前的會(huì)計(jì)2022.2.3.4.5月份她都做:借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 先充值不是預(yù)付嗎?我有點(diǎn)不明白她這樣做?

84785026| 提問時(shí)間:2022 10/03 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
充值的話是做預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款都可以的,做不了費(fèi)用
2022 10/03 15:32
84785026
2022 10/03 16:30
那她2.3.4.5月份都是做管理費(fèi)用-開辦費(fèi),我還能修改嗎?
郭老師
2022 10/03 16:34
可以的 你看下消費(fèi)沒有 沒消費(fèi)者個(gè)月調(diào)整
84785026
2022 10/03 16:39
那她的報(bào)表都已經(jīng)做好手工賬本了,每個(gè)月都做好報(bào)表了?怎么改?全部改完嗎?可是這是每個(gè)月都發(fā)生的充值電費(fèi),只有收據(jù),沒開發(fā)票?那什么時(shí)候才沖回預(yù)付賬款這些電費(fèi)金額嗯?
郭老師
2022 10/03 16:42
借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用,開辦費(fèi),負(fù)數(shù) 做這個(gè)紅沖就可以啦。
84785026
2022 10/03 16:46
借:預(yù)付賬款--電費(fèi)3000 例如2022.2到5月份一共用了3000元電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-電費(fèi)3000 貸:庫存現(xiàn)金6000 對(duì)嗎?老師
郭老師
2022 10/03 16:49
可以的,可以這么做的。
84785026
2022 10/03 17:07
可是物業(yè)公司沒開發(fā)票給我們,沒發(fā)票做依據(jù)?怎么辦?只開了收據(jù)?開發(fā)票還需要另外交稅點(diǎn)
郭老師
2022 10/03 17:09
沒發(fā)票根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就可以了,后期補(bǔ)上發(fā)票 沒有發(fā)票,沒法抵扣所得稅
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