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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,公戶收到社**費(fèi)151.76,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答你好,公戶收到社**費(fèi)151.76
借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:管理費(fèi)用等科目
2022 10/06 10:55
84784980
2022 10/06 10:56
老師您好,后面還要帶管理費(fèi)用嗎?這是為什么
鄒老師
2022 10/06 10:57
你好,收到社**費(fèi),需要做之前計(jì)提和繳納的相反分錄
84784980
2022 10/06 10:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 10/06 10:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
84784980
2022 10/06 10:59
之前會(huì)計(jì)9月底沒有做計(jì)提工資,那我這個(gè)月要怎么操作?9月的憑證全都結(jié)賬登賬出報(bào)表了
鄒老師
2022 10/06 10:59
你好,之前會(huì)計(jì)9月底沒有做計(jì)提工資,這個(gè)月需要補(bǔ)做計(jì)提處理
84784980
2022 10/06 11:01
那日期是按實(shí)際日期還是要寫9月份,我這邊是電腦賬,補(bǔ)計(jì)提工資分錄需要怎么寫,謝謝
鄒老師
2022 10/06 11:01
你好,補(bǔ)計(jì)提工資分錄是
借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
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