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老師,小規(guī)模企業(yè),開普票3000給別人,分錄寫的對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 收到款項(xiàng)時(shí)寫,借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該再怎么寫的

84784973| 提問時(shí)間:2022 10/08 11:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)就是 借 主營業(yè)務(wù)收入? 貸 本年利潤
2022 10/08 11:15
84784973
2022 10/08 11:22
嗯嗯,老師,我們小規(guī)模對(duì)方是一般納稅人要求我們開了專票,開票后的憑證,和收到款時(shí)憑證分錄分別應(yīng)該怎么寫呢
小鎖老師
2022 10/08 11:23
借 應(yīng)收? 貸 收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 收款時(shí)? 借 銀行? 貸 應(yīng)收
84784973
2022 10/08 11:26
老師,結(jié)轉(zhuǎn)也是借:主營收入 貸:本年利潤嗎 關(guān)于稅費(fèi)還需要做什么其他分錄嗎
小鎖老師
2022 10/08 11:28
嗯對(duì),其他的也沒啥了
84784973
2022 10/08 11:33
謝謝哦,老師,關(guān)于成本類的,工程施工直接和間接項(xiàng)目,這些月末都是需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目的對(duì)嗎? 比如說我有個(gè)機(jī)械租賃費(fèi)6萬 收到對(duì)方開來的票時(shí) 借:工程施工 間接費(fèi)用 機(jī)械費(fèi)6萬 貸:應(yīng)該是什么科目 結(jié)轉(zhuǎn)又是如何寫的,概念比較模糊,麻煩您了
小鎖老師
2022 10/08 11:35
你沒有支付錢嗎請(qǐng)問
84784973
2022 10/08 11:36
支付了,那就是貸銀行存款對(duì)嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要怎么寫分錄呀
小鎖老師
2022 10/08 11:39
對(duì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候? 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 間接費(fèi)用 機(jī)械費(fèi)
84784973
2022 10/08 12:05
好的好的,謝謝老師!
小鎖老師
2022 10/08 12:06
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝
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