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小規(guī)模代開專票,增值稅交了,附加稅也交了,現(xiàn)在增值稅申報填寫附表二附加稅,點擊申報又交了,怎么辦
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速問速答更正申報就是了呀,
2022 10/08 17:19
84784986
2022 10/08 17:21
已經(jīng)繳納了,如何更正,請給具體操作,謝謝
家權(quán)老師
2022 10/08 17:25
登錄電子稅務(wù)局,點擊“稅費申報及繳納”。
2.
選擇“更正申報”,點擊“申報錯誤更正”。
3.
選擇“稅種”,錄入申報日期,點擊“查詢”。
4.
點擊“更正”,進(jìn)入申報表更正界面
84784986
2022 10/08 17:28
正確的該怎么填呢?附表二不寫?那個繳納的會退給我嗎?
家權(quán)老師
2022 10/08 17:31
你把已經(jīng)交的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,就不交了
84784986
2022 10/08 17:32
我沒說明白,我點擊繳納了,已經(jīng)交了
家權(quán)老師
2022 10/08 17:36
我知道你交了,現(xiàn)在是你要把在稅局交的抵減掉
84784986
2022 10/08 17:38
不是,我今天申報的時候又交了一回,填完表二
家權(quán)老師
2022 10/08 17:42
你到底在代開發(fā)票的時候交稅沒?
84784986
2022 10/08 18:06
交了,今天申報的時候又交了,
家權(quán)老師
2022 10/08 18:07
交了就要抵減一個呀,不然你更正申報干嘛?
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