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你好老師,7月份的時候我開了一張電子普票,稅率開成1%開錯了,我紅沖了,又重新開了一張免稅的。 那一正一負的兩張票還需要入賬嗎?

84784975| 提問時間:2022 10/09 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,一正一負的兩張票,是需要做相應(yīng)賬務(wù)處理 的
2022 10/09 08:57
84784975
2022 10/09 09:05
可以這樣寫嗎
鄒老師
2022 10/09 09:06
你好,是這樣處理的?
84784975
2022 10/09 09:35
老師,我這個季度紅沖了一張上個季度5萬的一張票, 我現(xiàn)在報增值稅收入比如是50萬,但是賬上因為紅沖了,所以總收入是45萬,那我報增值稅的時候收入填45萬還是50萬呢
鄒老師
2022 10/09 09:39
你好,這種情況按45萬的收入申報?
84784975
2022 10/09 09:41
在稅務(wù)局引導(dǎo)出來的數(shù)是50萬,我填45萬,報了之后會不會比對異常,出風(fēng)險
鄒老師
2022 10/09 09:46
你好,你還需要考慮紅沖的5萬才是啊?
84784975
2022 10/09 09:50
好的,明白了老師。還有一個問題,我這個5萬的專票,是二季度開的,到三季度的時候就給我把票拿回來了,說把這張票作廢了吧,我除了在賬上紅沖這張票,還需要做什么嗎?
鄒老師
2022 10/09 09:52
你好,跨月的發(fā)票無法作廢,需要紅沖才是的?
84784975
2022 10/09 11:02
好的老師
鄒老師
2022 10/09 11:03
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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