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個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因為紅沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?

84785006| 提問時間:2022 10/09 09:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.對的 2.紅沖的就沖減了
2022 10/09 09:37
84785006
2022 10/09 09:38
那上個月超過30萬,即上個季度超過30萬,個稅就得交對吧?
84785006
2022 10/09 09:39
這個月才紅沖,也免不了上個季度的個稅對嗎?
樸老師
2022 10/09 09:43
同學(xué)你好 對的 上個月的要交
84785006
2022 10/09 09:43
現(xiàn)在增值稅免,那個體工商戶的個稅季度現(xiàn)在是30萬還是45萬免?
樸老師
2022 10/09 09:48
同學(xué)你好 這個是季度45萬免稅
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