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老師,去年年底有留抵增值稅,計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,現(xiàn)在進行抵扣需要怎么處理?

84784956| 提問時間:2022 10/10 10:05
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,若是直接將多的進項轉(zhuǎn)到了未交增值稅,然后交的時候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。
2022 10/10 10:12
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