問(wèn)題已解決

企業(yè)外聘人員的差旅可以計(jì)算抵扣增值稅么?加計(jì)抵減可以么

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/11 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你給他申報(bào)個(gè)稅了嗎?
2022 10/11 13:18
84785038
2022 10/11 13:19
有區(qū)別么?能分別告訴我一下,報(bào)個(gè)稅和不報(bào)個(gè)稅的處理么
84785038
2022 10/11 13:19
謝謝謝謝
郭老師
2022 10/11 13:20
你好,你給他申報(bào)了個(gè)稅,它就可以出差,就可以加急扣除,如果沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)就屬于招待費(fèi)抵扣不了增值稅,不允許加計(jì)扣除。
84785038
2022 10/11 13:21
明白了謝謝
84785038
2022 10/11 13:21
就是不用管勞動(dòng)合同是否簽署是么
郭老師
2022 10/11 13:22
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
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