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增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計提附加稅以及實際繳納的時候分別怎么做分錄
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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
2022 10/11 15:33
84785013
2022 10/11 15:35
好的。謝謝。會計把實際繳納的增值稅和附加稅做成了借管理費用貸銀行存款,這樣總的影響報表嗎
鄒老師
2022 10/11 15:36
你好,會影響報表,因為入賬的科目錯誤了
84785013
2022 10/11 15:37
計提附加稅的時候為什么是借稅金及附加啊,最后這個科目怎么做平
鄒老師
2022 10/11 15:38
你好,這個就是賬務(wù)處理的規(guī)定,個人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,稅金及附加就結(jié)平了?
借:本年利潤,貸:稅金及附加
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