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增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計提附加稅以及實際繳納的時候分別怎么做分錄

84785013| 提問時間:2022 10/11 15:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
2022 10/11 15:33
84785013
2022 10/11 15:35
好的。謝謝。會計把實際繳納的增值稅和附加稅做成了借管理費用貸銀行存款,這樣總的影響報表嗎
鄒老師
2022 10/11 15:36
你好,會影響報表,因為入賬的科目錯誤了
84785013
2022 10/11 15:37
計提附加稅的時候為什么是借稅金及附加啊,最后這個科目怎么做平
鄒老師
2022 10/11 15:38
你好,這個就是賬務(wù)處理的規(guī)定,個人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,稅金及附加就結(jié)平了? 借:本年利潤,貸:稅金及附加
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