某財(cái)務(wù)軟件公司為一般納稅人,2019年11月銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品取得銷(xiāo)售額280000元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;本月購(gòu)進(jìn)材料取得稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅為3320元(發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證);支付軟件銷(xiāo)售過(guò)程不含稅運(yùn)費(fèi)5000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。該公司上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為(?。┰?。應(yīng)納稅額=280000×13%-3320-5000×9%=32630(元)實(shí)際稅負(fù)=32630÷280000×100%=11.65%,實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅=280000×3%=8400(元)老師我不太理解,答案為啥要算這個(gè)實(shí)際稅負(fù),有什么用。
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速問(wèn)速答你好,因?yàn)榧凑骷赐耸菍?shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退,所以需要計(jì)算出來(lái),不是每道題都會(huì)超過(guò)3%
2022 10/12 11:06
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- 某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月銷(xiāo)售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品取得不含稅收入300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額152.94萬(wàn)元,本月領(lǐng)用其中40%,該軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅( )萬(wàn)元。 增值稅一般納稅人銷(xiāo)售其自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。應(yīng)納增值稅=300×13%-152.94×13%=19.12(萬(wàn)元),3%的實(shí)際稅負(fù)=300×3%=9(萬(wàn)元),超過(guò)9萬(wàn)元的部分即征即退,實(shí)際繳納的增值稅為9萬(wàn)元。 這里的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不??40% 679
- 應(yīng)納稅額-銷(xiāo)售額×3%,那還有一題稅負(fù)也是超過(guò)3%,但也沒(méi)按此方法核算!2018年4月30日前,對(duì)增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策;增值稅一般納稅人將進(jìn)口軟件進(jìn)行轉(zhuǎn)換等本地化改造后對(duì)外銷(xiāo)售,比照自產(chǎn)軟件享受即征即退政策。 應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×13%-148900=131640(元) 實(shí)際稅負(fù)=131640÷(908000+1250000)=6.1% 實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。 實(shí)際應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×3%=64740(元) 1083
- 實(shí)際稅負(fù)=7613/68000×100%=11.20% ;實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。老師,這里算出來(lái)的11.2%,怎么看出來(lái)稅負(fù)超過(guò)3%? 1519
- 老師軟件行業(yè)實(shí)際稅負(fù)超3%的部分實(shí)行即征即退,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際稅負(fù)如何計(jì)算? 1868
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- 老師好,我們公司外租罐車(chē)?yán)\(yùn)混凝土,他們買(mǎi)的罐車(chē)都需要掛靠運(yùn)輸公司,掛靠公司只收掛靠費(fèi),開(kāi)票方應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)人還是掛靠公司 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)如果公司所得稅匯算清繳補(bǔ)交了去年的所得稅,是否會(huì)在今年的財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)? 昨天
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