問題已解決

請問、本企業(yè)出租生產(chǎn)設(shè)備10年、一次性收到10年租金5000萬、是一次性開具增值稅專用發(fā)票嗎?

84784975| 提問時間:2022 10/12 18:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,可以協(xié)商約定 ,沒有限制性規(guī)定的
2022 10/12 18:49
84784975
2022 10/12 18:50
對方要一次性開具,可以不?我方如何入賬
易 老師
2022 10/12 18:52
你好,可以的, 沒問題 ,開了就要交稅
易 老師
2022 10/12 18:54
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入500(1年的),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5000*0,13
84784975
2022 10/12 18:55
增值稅全額交,所得稅分月確認(rèn),如何做會計分錄?
易 老師
2022 10/12 19:10
不用另行處理上面收入給您分了
84784975
2022 10/12 19:17
老師、銀行收到5000萬、借:銀行存款5000萬%2b5000*0.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅) 5000*0.13 差額4500萬如何入賬?
易 老師
2022 10/12 19:25
同學(xué)您好,差額記延延收益
84784975
2022 10/12 19:30
以后年度再確認(rèn)收入嗎?借:銀行存款5000萬%2b5000*0.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅) 5000*0.13 遞延收益4500萬 以后每個年度確認(rèn)收入時借:遞延收入500萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入500即可???
易 老師
2022 10/12 19:56
是的沒錯, 是這樣的
84784975
2022 10/12 19:58
老師、那當(dāng)年的增值稅申報上的收入與所得稅申報稅的收入,會有差額吧?
易 老師
2022 10/12 20:02
是的沒錯, 是這樣的
84784975
2022 10/12 20:05
那匯算清繳時、要做處理嗎?還有遞延收益這個科目我換成預(yù)收賬款賬目可以嗎?
易 老師
2022 10/12 20:18
你好,也行的, 沒問題
84784975
2022 10/12 20:22
謝謝老師的回復(fù) !
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