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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方已認(rèn)證的專票,要怎么紅沖
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速問(wèn)速答購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開(kāi)具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 10/13 13:42
84785009
2022 10/13 13:44
那賬要怎么做
郭老師
2022 10/13 13:44
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/13 13:44
這個(gè)還需要重新開(kāi)的嘛,如果重新開(kāi),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
84785009
2022 10/13 13:46
不重新開(kāi)了,這個(gè)月只有紅沖發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票,那增值稅要怎么報(bào)
郭老師
2022 10/13 13:47
你好,你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額一塊兒申報(bào)。
郭老師
2022 10/13 13:47
剛才還需要做一個(gè)紅沖成本的。
84785009
2022 10/13 13:48
沒(méi)有正數(shù)銷售額,只有負(fù)的
郭老師
2022 10/13 13:48
那就申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額一般得去稅務(wù)局申報(bào)。
84785009
2022 10/13 13:48
是不是需要退稅
郭老師
2022 10/13 13:50
對(duì)的,是的,但是一般納稅人不退,留著以后抵扣,小規(guī)模的可以退。
84785009
2022 10/13 13:51
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/13 13:52
不用客氣工作順利
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