當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù)余額期末還需要做賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人
2022 10/13 17:15
84785030
2022 10/13 17:16
一般納稅人
小云老師
2022 10/13 17:16
?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785030
2022 10/13 17:20
如果是有留底是在哪個科目
小云老師
2022 10/13 17:21
會體現(xiàn)在未交增值稅的借方
閱讀 87