問題已解決

老師您好,小規(guī)模代開專票,繳納了增值稅是1709.37元,報稅時,申報表專票的稅額少了0.01元,就是顯示1709.36元,這樣怎么辦好點?可以直接按1709.36報嗎?

84785005| 提問時間:2022 10/14 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,直接按照系統(tǒng)來就可以的,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收支。
2022 10/14 09:20
84785005
2022 10/14 09:24
就是做賬時,做多一筆:借:營業(yè)外支出? ?? 貸:庫存現(xiàn)金
84785005
2022 10/14 09:24
是這樣嗎老師
郭老師
2022 10/14 09:24
你應(yīng)該是借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入,你不是少了一分錢?
郭老師
2022 10/14 09:24
看一下你的負數(shù)稅額能申報了嗎?
84785005
2022 10/14 09:25
放營業(yè)外支出-其他嗎?
84785005
2022 10/14 09:26
哦哦,好的
84785005
2022 10/14 09:26
能申報就不用調(diào)整是嗎?
郭老師
2022 10/14 09:27
你能申報了嗎?只要你能申報了就可以。
84785005
2022 10/14 09:28
是代開專票,去稅局取票的時候,在機器上已經(jīng)交了1709.37元,申報表就是1709.36元,
郭老師
2022 10/14 09:28
好,你看一下你這種情況下能申報嗎?申報不了的話,你修改一下你的銷售額吧,你用實際繳納的增值稅除以3%填寫到銷售額。
84785005
2022 10/14 09:31
申報上去了,顯示可以退稅,哈哈,選擇否的話,會有什么異常嗎?
郭老師
2022 10/14 09:31
你好,沒有異常的,但是這個稅款不會退回來。
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